

王桃****
【问】:老师,登总账的时候我能不能在科汇12下面一行写个本月合计,再写本年累计,再写结转下年,因...
【答】:您好,因为案例中每个月就登记一次汇总数,没有必要再填本月合计。
2015-12-09
吴贝****
【问】:老师,请问增值税专用发票的认证期是180天,认证之后当月未抵扣完的可以放到次月,但近期无销...
【答】:您好,可以。
2015-12-08
任爱****
【问】:老师你好,我对验证多少进项发票的问题弄得不是很清楚,譬如我公司1~10销售额合计金额是3763...
【答】:您好,这个思路不对,进项票是用来抵扣销项的,根据销项-进项=应交增值税来算,一般当月...
2015-12-08
秦晨****
【答】:您好,一线生产部门根据实际生产产品的时长统计。
2015-12-06
万玲****
【问】:老师,我练习11月经济业务第四小题收到暂估发票,怎么提示没有符合条件的数据???
【答】:您好,参照这个页面的解决方法处理:http://www.kjszjd.com/help_id_41.html
2015-12-05
小林****
【答】:您好,因为他是固定资产的备抵科目,简单的理解固定资产是大哥,累计折旧是起后面的小弟...
2015-12-03
林嘉****
【问】:老师,纳税申报表的主表中关于利润总额可以根据每月的利润表汇总填列么?
【答】:您好,正常情况下是可以的。
2015-12-02
宋薇****
【问】:请问,我单位是接工程做路面的市政道路维护这一块,请问是什么类型企业,我企业产品叫什么?
【答】:您好,建筑工程行业,你们的产品是工程,不是具体某个东西。
2015-12-02
王蓉****
【答】:您好,可以。
2015-12-01
陈哲****
【问】:网上申报如何连接VPDN?是要去电信里开通什么还是?
【答】:VPDN是虚拟专用拨号,和网上申报没有什么关系的。网上申报只要能联网就可以申报的。
2015-12-01
李瑞****
【问】:老师,您好,一张凭证上面可以记当天发生的多个业务吗?
【答】:您好,不可以,一般一张凭证只填制一笔分录。
2015-11-29
朱艳****
【答】:您好,到您的课程下载里下载网上申报模拟系统。
2015-11-23
陈骏****
【问】:现在会计电算化了,要不要每年把明细帐打出来?然后买印花税贴上去?
【答】:您好,需要打印出来存档,印花税可以不贴。
2015-11-23
李洪****
【问】:老师你好!防伪开票系统的机器码为:fa9f1-8f03c-d4891-00000!求播放密码!
【答】:f5359015ad54b171f7339667d157b072f5339066d750b175f0369367d256b177f2349117d75bb104f4...
2015-11-21
陈燕****
【问】:老师,有没有这个课程:按照增值税纳税申报2这一讲来填报表让后申报之类的?也没有看见后面,...
【答】:您好,增值税申报的几张表老师在纳税申报课程中都有详细讲解的,您可以仔细听下。
2015-11-21
任爱****
【问】:老师我上个月报表已经生成有模板了,下个月是不是点击模板,追加表页,录入关键字重算第一页...
【答】:您好,是的。
2015-11-20
杨敏****
【问】: 老师,在配套课程建筑业账务处理的第12笔业务中, 购置样板房作为工区办公室...
【答】:您好,这个是一个结转过程,比较清楚,如果想省事点,可以直接借临时设施 贷 银行存款
2015-11-18
李爱****
【答】:您好,请完整描述您的问题。
2015-11-18
陈芳****
【问】:老师,为什么47,48号凭证的水费电费记入其他应付款,49号的业务就记入管理费用呢?不明白
【答】:您好,电话费不需要分摊,所以直接计入管理费用。
2015-11-16
林嘉****
【问】:老师,三大报表和所得税是每个月都要做的还是每年年底才做?
【答】:您好,报表每个月都要,企业所得税汇算清缴一年一次。
2015-11-16
杨敏****
【问】:老师,我在用友第三讲,设置应付账款的二级科目时,我电脑上的应付账款的编码和讲义上面不一...
【答】:您好,编码没有问题,这个是自动生成的,不用哦管。2,编码不符是因为您新建帐套的时候...
2015-11-12
陈莉****
【问】:第21号凭证:领料单是不是应该注明用于生产哪种半成品,实际工作中,这个领料单是企业自己设...
【答】:您好,1,是的,2,领料单是单位自制的。
2015-11-07
刘艳****
【问】:老师:您好!请问新版企业所得税有讲义吗?质看着视频再来记录学得太慢了,可以出售吗
【答】:您好,给您发过去的纸质包裹里有纸质的讲义的。
2015-11-07
张兰****
【答】:您好,1,取消记账,2取消审核。3,找到相应凭证修改。
2015-11-07
ヤo****
【答】:您好,计入应交税费
2015-11-06
郝爱****
【答】:您好, 交易性金融资产 1、企业取得交易性金融资产时 借:交易性金融资...
2015-11-06
范****
【答】:您好,一般不需要。
2015-11-05
许亚****
【问】:我们公司属于广告中介,承接甲方的推广业务,然后我们制作好推广文案,分派各个微信公众号平...
【答】:您好,1,甲方开发票给你们,不然的话可以做无票收入。2,你们的支出必须要发票,没有发...
2015-11-04
吴叶****
【问】:老师好,请教下,我的电脑是XP的也改计算机名称,可是装机时总是显示指定实例名无效。???...
【答】:您好,说明您数据库已经安装过了,直接安装下一个用友通即可。
2015-11-04
王延****
【答】:您好,同其他账户一样登记,这个在手工帐总分类账的登记课程中有详细讲解,建议您听下。
2015-11-02
王坤****
【问】:老师年末帐都做完了怎么结账的对账的做报表的在用友或者金蝶上面有演示吗?
【答】:您好,麻烦您重新描述下,你上面这段话我读不通。
2015-10-29
李振****
【答】:您好,这边测试是正常的,如果看不了,请清除下浏览器缓存再试试,如果还不行请在上班时...
2015-10-29
符登****
【答】:您好,请把表格发给QQ1483926462
2015-10-28
朱占****
【答】:直接输入www.kjszjd.com即可,网址就是密码
2015-10-28
林嘉****
【问】:老师,第55笔经济业务中本月31日代扣代缴电费、住房公积金以及个人所得税中,公积金明细科目...
【答】:您好,后期分配的时候再转入应付职工薪酬里,这个是工业企业比较特殊的地方。
2015-10-27
黄琴****
【问】:基本工资的公式设置好了,没有错,为什么工资变动里面没有显示呢
【答】:您好,点击工具栏里的计算和汇总按钮。
2015-10-24
潘清****
【问】:老师你好,那个视频光盘有什么内容,我到的包裹里没有啊,到货清单里也没写,请问这是怎么回事?
【答】:亲,你好,现在的课程是没有光盘的哦,现在的课程支持在线听课与下载听课两种方式的哦
2015-10-24
刘芳****
【问】:老师,6.1日发生的二车间领用的分录怎么没有做呢,直接跳到7.3日业务
【答】:您好,成本结转月末统一处理,这个案例月末处理。
2015-10-23
耿军****
【问】:提问内容:为什么有的单位缴纳电费,水费时:借 预付账款 贷 银行存款。咱们讲的是用其他应...
【答】:您好,老师讲的是工业企业的,先计入其他应付款,然后后期再分配到各个部门。
2015-10-21
范****
【问】:老师,我遇到的案例,客户上个月支付了1200元预付款,本月初我司开了价税合计3760元增值税票...
【答】:可以。
2015-10-19
范****
【问】:老师,我遇到的案例,客户上个月支付了1200元预付款,本月初我司开了价税合计3760元增值税票...
【答】:您好,可以。
2015-10-19
刘敏****
【问】:老师你好:案例题的捐赠为什么是用50000来算增值税,而不是用30000来算呢?
【答】:您好,具体是哪个案例?
2015-10-17
高晓****
【问】:为什么本月合计的销项税额用红笔登记,给的资料不是借方大于贷方吗?不是应该用黑笔写吗?
【答】:您好,多栏式账簿首先您得看下顶部的括弧里的方向写的是什么,如果写的是借方,那么下面...
2015-10-17
陈燕****
【问】:老师,请问商业承兑汇票和银行承兑汇票有什么区别啊?做账会计科目都是一样的
【答】: 商业承兑汇票由企业开具,到期由企业无条件见票付款,银行承兑汇票由企业申请,银行开具...
2015-10-17
范****
【问】:老师,案例27没有讲,这个是不是其实和28是一起的,如果是一起的话,那完工产品其实是多出来...
【答】:您好,成本结转月末统一处理。
2015-10-16
成星****
【问】:老师,您好。可以讲讲累计摊销、累计折旧类似科目么?包括一些具体借贷方,借贷方余额反应的...
【答】: 您好,1,累计折旧相关知识点:http://baike.baidu.com/link?url=GcrE-F-Kwy2WUJ3KDW...
2015-10-15
李****
【问】:上月购买的原材料(上月已入库但是未收到发票),本月收到发票,应该如何填制会计凭证?
【答】: 您好,1,上个月暂估入库: 借:原材料-暂估 贷:银行存款或者应...
2015-10-15
施丹****
【问】:老师您好,预付一年的报刊费用为什么可以不需要待摊?如果待摊科目没取消是不是要计入待摊费...
【答】:您好,1,需要摊销。2,,现在没有待摊费用了,如果还用待摊费用,就是吧预付账款换成待...
2015-10-14
刘美****
【问】:老师你好,我在计算成本的时候是只计算本月的发生额还是要把使用的库存一起计入到生产成本里...
【答】:一起计入成本。
2015-10-13
王燕****
【问】: 业务62-2 中的进销差价率是怎么算出来的呢?好像我算出来的有点差别的,不知道是不是数字...
【答】: 进销差价率=月末分摊前本科目余额/(月末“库存商品”科目余额+本月“主营业务收入...
2015-10-11
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