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今年收到今年开冲上年发票

来源:会计实战基地 发表时间:2023-04-19 15:44:03 作者:木槿老师 阅读量:608

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今年收到今年开冲上年发票

答:销方跨年开具的红字发票的账务处理:

在税控系统中,输入信息表编号后,如果数据库中无对应蓝字发票,可以进入负数发票填开界面,手动填写发票各项信息.

1、红字冲回前期开具的发票:

借:银行存款/应收账款 (红字)

贷:主营业务收入 (红字)

应交税费-应交增值税(销项税) (红字)

2、重新开具发票:

借:银行存款/应收账款 (蓝字)

贷:主营业务收入 (蓝字)

应交税费-应交增值税(销项税) (蓝字)

普通发票跨年如何冲红?

跨年的普通发票冲红,在网络发票开具系统中开具负数发票即可.

受理审核要求:

(一)收付款双方都未入账的冲红发票处理.收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖"作废"字样后,按正确的金额重新开具发票;

(二)收付款双方都已入账的冲红发票处理.付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明",到收款方办理冲红发票手续.

收款方凭付款方"冲红发票证明",按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将"冲红发票证明"粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查;

(三)付款方已入账,收款方未入账的冲红发票处理.付款方凭其所在地主管地税机关开具的"冲红发票证明",同上(二).同时,收款方应将冲红发票第三联(记账联)与"冲红发票证明"一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后,以备核查;

(四)收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理.收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票.同时,收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查.

以上详细介绍了今年收到今年开冲上年发票怎么做账,也介绍了普通发票跨年如何冲红.作为一名需要冲红的单位的财务会计,一定要非常清楚,今年收到今年开冲上年发票做账方式如本文所示.会计人员为了更好的为企业提供服务,需要及时的进行学习,本平台将为你提供学习机会.

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