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已抵扣专用发票冲红如何作分录?

来源:会计实战基地 发表时间:2021-09-15 19:29:57 作者:木槿老师 阅读量:807

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已抵扣专用发票冲红如何作分录?

已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。

开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。

借:银行存款/应收账款 负数或红字

贷:主营业务收入 负数或红字

贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字

购货方应该做进项税额转出

借:原材料/库存商品 负数或红字

借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字

贷:应付账款 负数或红字

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