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出纳可以复核银行存款余额调节表吗

来源:会计实战基地 发表时间:2024-12-15 12:12:11 作者:木槿老师 阅读量:547

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很多姐妹刚接触会计这个行业,又没有老会计带,对于“出纳可以复核银行存款余额调节表吗”知识点不太理解,今天小编就给大家整理了相关知识点,希望可以帮到大家!一起学习吧!我们知道银行存款余额调节表是由出纳做的,那对其复核时就不能再由出纳来做,而是要找一个和出纳无关的会计人员进行复核工作,那出纳要怎么对此表格进行编制,这个是需要掌握的基本知识。

银行存款余额调节表能由出纳复核吗

如果银行存款余额调节表是由出纳自己进做的,那就需要由另一个人进行复核

银行余额调节表的编制方法

1、将此账号上月银行存款余额调节表中银行已收企业未收银行已付企业未付这二项内的每一笔在本月银行日记账中找到并勾销,同时在上月银行存款余额调节表上写上这些笔在本月的凭证号。(注意:银行已收企业未收银行已付企业未付下的每笔正常在本月初都可以在银行拿到回单,不可能超过一个月以上,如没有没有写上凭证号的要去银行补回单一定要在月内处理掉。现在银行回单遗失比较常见,当然有二方面原因一方面有可能是出纳或其他人员在单据流转时遗失,另一方面现在银行新手多办事不是很认真。)

2、将此账号上月银行存款余额调节表中企业已收银行未收企业已付银行未付这二项内的每一笔在本月银行对账单中找到同时在二面一起勾销。(注意:如有未勾销的企业已收银行未收请到银行去查一般为退票,如有未勾销的企业已付银行未付请查企业票据记录记算开出日期超过有效期后请与此客户联系要求收回过期票据并做废。一般企业已收银行未收不可能超过一个月,企业已付银行未付原则上要求在到期当月处理好)

3、将此账号本月银行对账单和银行存款日记账一笔笔同时在双方勾销,余下未勾销的按企业已收银行未收、企业已付银行未付、银行已付企业未付、银行已收企业未收,先分类记在草稿中,这些笔先看一下日期如企业已收银行未收、企业已付银行未付日期在结账日前10日内可以正式记入调节表,对银行已收企业未收不超过结账前2日可以入调节表,其他未入调节表的请出纳或相关人员去银行或和客户联系处理好(注意这些都不是未达账项,是会计差错)。还有企业已收银行未收要求一定要写上凭证号。

4、将银行调节表所有数据和内容填入后,查看调整后金额经过上面的步骤我想应该平了。补充:现在大多数企业用财务软件做账,可以将上月的未达账款、本月的银行对账单录入、凭证要按每一张银行原始单据做一条分录这样大多数软件可以自动对账,自动完成银行存款余额调节表。

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