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月末结转凭证的先后顺序是什么

来源:会计实战基地 发表时间:2023-07-12 14:46:02 作者:木槿老师 阅读量:813

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会计核算是财务工作的基石,不同的财务核算对于最终企业的利润,税收,分红都起到了不同的结果,一名合格的财务人员运用合理的财务核算对于企业的运营成本的节约,帮助企业管理者做出正确且合理的决策起到了关键的作用,那么接下来,我们就具体讲解一下先月末结转还是先填凭证

到了月末最好填制记账凭证,然后结转损益,生成报表。大致分为三步,第一步对本月全部业务做盘点、清查,查看是否所有经济业务、收支往来等均已全部入账,第二步是对本月所有记账凭证进行审核,仔细核对减少差错,第三步是对一些项目账账核对,详细的操作可以看看月末结转凭证的先后顺序是什么文章。

填制记账凭证,然后月末才结转损益,生成报表。

具体的步骤

录入记账凭证-凭证审核-凭证过账-结转损益-结账。

众所周知,会计核算有三项工作:记账、对账、报账。

第一步:先对本月全部业务做盘点、清查,查看是否所有经济业务、收支往来等均已全部入账,有无漏记账;待摊、预提、固定资产折旧、工资计提、待处理损益等是否处理完毕。

举个例子:本月忘记做固定资产折旧分录,那么很容易从“管理费用-折旧费”这个科目发现问题,上月有发生额本月为什么没有发生额呢。

当月科目有无发生额,或者发生额对比上月是否有较大变化,对账后马上发现问题。

第二步:对本月的所有记账凭证进行审核,仔细核对以减少差错。凭证审核包括:

1、核对金额是否正确;

2、会计科目是否使用正确、现金流量项目指定是否正确;

3、原始凭证是否取得、有无缺失;填制项目是否符合会计要求;经办人审批人是否签字、发票验证真伪及是否有发票章等常规检查。

月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

第三步:进行以下项目的账实、账账核对,以及数据诊断。包括:

现金/银行/支付宝:在结账日末进行清盘,编制盘点表并由保管人、盘点人双方签字。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。

存货。包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对;如有差异应查清原因进行处理;借货有无登记并追回;不良品是否及时调拨至不良品仓,并做进一步处理。

固定资产。同上所述。

应收账款。当月销售出库是否全部确认收入、退货有无做红字冲销;各客户的应收账款是否制作对账单,并与对方做月度对账(必要时签字回传、或电邮回复确认)。对于淘宝店铺而言,应收账款指卖家已发货、买家点击确认收货之前,由支付宝代为保管的货款。

其他应收款。各个人备用金账户的核查;各借支款项催促及时报销、核销借支款;月末与各人员做月度对账(由借款人签字确认当期余额,建议每半年度至少核对一次)。

预付账款。对经办人追缴对应发票、做核销。

应付账款。当月采购入库是否全部记账;货到发票未到有无做暂估;退货有无做红字冲销;主动联系供应商开具当月采购发票并认证发票;月末要求对方提供往来对账单、定期对账。

应交税费。须查看当月增值税、企业所得税、附加税等税负是否合理。注意:税务帐上所扣税款,在管理账上直接作为当期费用,简化核算。

其他应付款。主要核算的是店铺与店铺之间的往来。作为债权一方应定期(每月)与对方店铺会计做往来核对。有代对方付款的须制作《往来通知单》或《月度费用分摊表》等,通知对方及时入账。

应付职工薪酬。有无计提,如无则须做计提;区分哪些部门人员工资入销售费用、哪些入管理费用;注意个人社保、个人扣款、个人所得税等会计处理。

主营业务收入、主营业务成本、期间费用的稽查。注意各项成本费用占比(相对值、与当月店铺营业额做对比)与上月各费用占比环比做比照,看是否有大的变动;查看各费用占比是否合理,不合理的查明原因(漏记账、错记账或合理异常)。

当月毛利率、净利率的评估与数据诊断。紧密联系业务实际、查看业务数据,去分析不合理是什么原因导致的(售价、成本、各项费用等等)。

以上就是本节课的内容,这方面的知识点在以后的实际工作过程当中将会非常重要,请大家回去以后认真详细的去了解相关的知识,如果有不懂的,或者不明白的地方,欢迎咨询会计实战基地,或者咨询我们的老师,我们将为您继续传道解惑授业

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