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给员工报销400元发现我给了20元,怎么做账务处理?

来源:会计实战基地 发表时间:2023-04-17 11:08:08 作者:木槿老师 阅读量:823

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给员工报销400元发现我给了20元,怎么做账务处理?

答:借:管理费用--差旅费

贷:库存现金

其他应收款-

1、如果没有向公司借钱

借:管理费用-差旅费

贷:现金

2、借出时

借:其他应收款--**人

贷:现金

3、报销时

全部花完

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-**人

有剩余现金

借:现金

管理费用 -差旅费

贷:其他应收款 -**人

4、补款时

借:管理费用 -差旅费

贷:现金

其他应收款 -**人

生育保险费的账务处理该怎么做?

答:社保把该员工的生育津贴打过来的时候:

借:银行存款

贷:其他应付款-代收代付员工报销款

支付给员工该笔款项的时候:

借:其他应收款-代收代付员工报销款

贷:现金(或银行存款)

企业应设置"其他应付款"账户进行核算.该账户,属于负债类账户,贷方登记发生的各种应付、暂收款项.

借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项,月末,余额在贷方,表示企业应付、暂收的结存现金.本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户.

企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时,借记"银行存款"、"管理费用"等账户,贷记"其他应付款"账户;支付有关款项时,借记"其他应付款"账户,贷记"银行存款"等科目.

企业采用售后回购方式融入资金的,应按实际收到的金额,借记"银行存款"科目,贷记本科目.回购价格与原销售价格之间的差额.

应在售后回购期间内按期计提利息费用,借记"财务费用"科目,贷记本科目.按照合同约定购回该项商品等时,应按实际支付的金额,借记本科目,贷记"银行存款"科目.

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