会计实战的老师,我有个问题,我想问一下,比如说一个月那个发票吗?比如说进项票,他是开票的,日期是。三月十一十二号,但是呢,我付款的日期是。三月20多号,这样子的话,这个分录是如何做的呀? 就是,我就是不明白。比如说一份发票,他的开票日期是十一十二号,然后呢。入库单呢,也是十一十二号,但是它的那个。付款日期的话,就是往后。推到20多号,但是大家都是在同一个月,这种业务是如何做分录的。