会计实战的老师,我有个问题想请教一下。就是我们在19年12月预收的款,我做了DR:银行存款CR:预收账款(没有做增值税)。然后2020年的1月~3月,每个月都做收入的分摊,我是这么做的,DR:预收账款(一部分金额)CR:主营业务收入(对应一部分金额的不含税)&应交增值税(对应一部分金额的税额)。然后这个月4月一次性开票了,我该如何做分录啊,收入也得继续分摊?