会计实战的老师,您好,我是外贸企业,现在有一笔业务,已经出口报关了,由于供应商开具的发票名称不符,经联系供应商也不能按照我们报关单的名称修改,这种情况我应该做免税还是做内销处理,进项发票如何抵扣?申报出口退税的时候,报关单上关联号的项号如何编写,把这一项空着过去吗,还是剔除这一项连续塡写(报关单一共4项,不能退税的在第2项,第三项的项号我塡2还是3)