请问下我们是软件开发行业,平时费用都计入研发支出,预付写字楼3个月物业费,当月有收到专票,摊销时如何做会计分录因为是老板个人先垫款的之前会计做的分录是借:预付账款 贷;其它应付款 当月摊销记入借:研发支出-物业费 贷:预付账款 但是当月有收到专票,没有记入进去 我这个月摊销如何做会计分录啊