会计实战的老师,1月做账的时候计提社保,我们公司2月才扣1月的社保,企业部分计提多了,2月实际没有支付那么多,应该怎样做分录?因为计提那笔分录牵扯太多其他东西了,如果单独红冲多计提的,分录应该如何做,只是企业部分多计提。 分录是不起这样,借,管理费用/社会保险费负数贷,应付职工薪酬/社会保险费负数