在2018年支付A公司费用没有挂往来,挂了工程施工,然后期末结转至其他业务成本;在2019年又跟A公司发生业务(挂了往来预付账款),然后A公司把2018年和2019年的发票开在一起了(收到发票借记:在建工程,贷记:预付账款),现在导致预付账款A公司上面一直挂着贷方有余额,应该如何处理?