会计实战的老师,咨询一个问题,就是2019年底我计提了800万的销售费用,1月份的时候来发票30万(金额291262.14元,税金8737.86元),当时计提时的会计分录是:借:销售费用,贷:应付账款 现在来发票我应该如何做账呢?麻烦指导一下我知道走“以前年度损益调整”这个科目,但是不会用