会计实战的老师您好,向您请教个问题,我们单位的情况是,收到的进项发票比较多,我都放到了应交税费-待认证进项税额里面了,所以月底软件自动出报表就会显示应交税费是负数,这样可以吗?我该如何处里,是要手工调表不调账吗?将应交税费借方余额填到其他非流动资产里吗?还是这些进项发票不要做账里面呢