,会计实战的老师好!6月未收到的发票这个月初给认证了,现联系销货方确认错开了,他把发票和7月开的负数发票一起寄过来。请问:认证了的进项是需要采集的吧,申报6月份的增值税时可否先做抵扣?负数发票收到后,到时是否也需要认证呢?到时发票采集时可以把进项录入为负数吗?账目如何记录