我们一般纳税人餐饮业现在到年底都是免税,供应商还给我们开进项专票,已经认证,在增值税申报表做了进项税转出 那账务如何处理呢 比如我购进分录是: 1、借:库存商品1000 借:应交税费-进项税100 贷:银行或应付1100 现在转出分录如何做,成本这块如何做