5月份的时候多开了一张发票给客户(重复开了,4月份的时候已经开过了),然后客户拿到发票还认证了也做账了,今天我们自己才发现重复开了!遇到这种情况,应该如何处理?是要对方把发票退回来我这边冲红么?要是对方发票就是不退回来或者退不回来了,我这边可以直接冲红么?