小规模不超30万,有减免税额,1~3月的减免税额已经做了分录:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税。现在要如何把这部分的减免税额转入营业外收入呢?具体分录要如何入呢?是借:应交税费-应交增值-减免税额贷:营业外收入?还是要如何做这个分录呢?