您好,我想问一下,我们是小规模纳税人,医疗服务行业。4月份的时候开具了60万的1%的增值税普票。后来6月份的时候全部将4月份开具的1%的增值税普票全部冲红,全部开成了免税的普通发票,免税金额大概90万。那我在增值税申报4-6月份的时候,应该如何填写呢?