会计实战的老师您好我们是生产型,2019年9月出口了18万多,开了普通发票。然后上门核查了之后说不符合退税条件,让我们做出口冲减,我擎天里面做了冲减,但是没做视同内销处理,增值税申报表也是正常申报的,想问一下我那一笔要如何做,申报表要如何报,税金需要转出多少