您好,会计实战的老师,17年度营业收入申报的少,现在税务局风险自查说和监控到的营业收入不符,要企业风险自查,17年申报的营业收入少,当时供货商没有提供发票所以报的收入少,现在有合同,如果供货商愿意补开发票,能不能抵17年的企业所得税?应该如何操作?万分感谢!