会计实战的老师,您好。是这样的。我每个月收到技术服务票在年末时累积量的金额较大,我在计入管理费用时,造成年末利润亏损较大,易引起税务注意,我如何调账?在汇算清缴中如何处理,这个技术服务票本来应该是供应商开给我们的采购票,没有开成采购票而是开的技术服务票