会计实战的老师,好。我们公司去年8月开给某客户4W,后来11月又开一次4W,都挂应收账款,重复开票入账了。现在如何处理好呢?是要现在开负数发票冲红8月的发票吗?入以前年度调整科目吗?还是直接做红字分录?跨年了,确定不是借以前年度调整,贷应收账款吗?