会计实战的老师请问一下我们查以前月份的账的时候发现有一笔应付职工薪酬-福利费直接做的借:应付职工薪酬-福利费贷:银行存款没有做计提,这个要如何调整过来啊,年底也结账了,现在就导致应付职工薪酬-福利费的余额在借方,应付职工薪酬余额比实际少那么多金额