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我现在在做一个公司三月份的账,客户拿了很多抵扣联过来,都是已经抵扣...

时间:2020-12-05

我现在在做一个公司三月份的账,客户拿了很多抵扣联过来,都是已经抵扣勾选了的,跟报税的金额对的上,现在就是这里有几张都是19年的抵扣联的固定资产,查了下以前的账,已经入账了,进项是待认证,我现在我已经收到了这张抵扣发票联我现在该如何做账啊
我现在在做一个公司三月份的账,客户拿了很多抵扣联过来,都是已经抵扣勾选了的,跟报税的金额对的上,现在就是这里有几张都是19年的抵扣联的固定资产,查了下以前的账,已经入账了,进项是待认证,我现在我已经收到了这张抵扣发票联我现在该如何做账啊

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5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师
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收到抵扣联无需做账。抵扣联的作用是作为进项抵扣。如果已经抵扣,应整理归档备查

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