一般纳税人,5月开了普通发票2800,税额322.12。6月份退回此张发票,开具了红字发票2800,再开具了1800正确发票。请问6月份报5月份税的时候,是如何处理?是报税的时候直接冲红的填进去,不用缴税?还是先缴纳322.12的税额?