齐会计实战的老师,我在19年十二月份暂估了一百万原材料成本,现在做汇算清缴,我现在想把那一百万做成19年利润,也就是说那时不暂估就好了,直接算着利润就好了,现在汇算清缴是不是少填一百万成本就可以?原来那张暂估凭证如何处理?直接冲红就可以了吗?