我这个公司去年因为调整税率,4月份应该是13的税率,开了税率16的票,5月重新补交了3月份未开票的钱,相当于我3月份需要做两次计提增值税的分录,4月份交了3月份的税款,5月又补交了一次,8月份退回了补交的税款这个分录该如何做呢