会计实战的老师,请问企业收到个税手续费返还,有文件说要计增值税,那在申报的时候如何申报呢?作“未开具发票收入”?之后纳税申报表上的销售额,和账面上将个税返款的不含税金额计入营业外收入,两者就不一致了.....如何处理比较好呢?