会计实战的老师在10月份收到专票金额比实际支付金额多0.09当时分录:借库存商品52547借应交税费6831.09贷预付账款59378贷应交税费0.01贷库存商品0.08年底了应交增值税科目和实际进项税额差了0.01应该如何办