我们是装修公司,承建甲方一项106万的装修项目,将劳务35万全部分包给劳务公司,在项目所在地进行了差额预交税款,劳务公司给我们开了是3%的专票。我也进行了差额纳税,请问我这个账务应该如何处理?麻烦帮我写一下会计分录。