我11月收到的没认证的发票,当时入账是这么做的,12月认证后,这部分待抵的税如何做账?以前没认证的部分很少,一直没有入账,11月比较多,就入账了,正常的话是要入账的,所以12月认证完了之后,就不知道如何做了账了