会计实战的老师,我有一笔分录借:银行存款贷:其他应付款被我做错,其实应该是借:银行存款贷:零余额因为要中心合并,我才发现零余额这个科目没有平,因为他们都说这个科目要平只能银行存款有数字,决算报表已经上报,我现在该如何处理