会计实战的老师您好!我想咨询一下,本月用“应税服务扣除项目”余额抵消了一部分增值税,抵消的这部分应该如何做账呢?比如本月应交9000元增值税,用应税服务抵扣了5000,本月缴纳4000元,这5000元如何做账呢?请求指教