您好会计实战的老师,请教一下,我上期有未缴纳的税款八万多,本期没有销项税额,但有进项税额,我在填写申报表时应该如何填?增值税申报表表一表二我都填了,这是主表,上面那个上期的税款还是那么多,没有充抵掉本期进项了,抵扣税额