会计实战的老师,想咨询一下,上月开出的发票,因税收分类开错给客户。现与客户沟通,申请红字信息表,在12月开出对应的红字发票和整数发票。可是客户不同意申请红字信息表。说要补交11月票面税,会多交税。那我这要如何办呢?