会计实战的老师您好:我公司原来是一般纳税人,年中旳时候有一笔进项税1600多应当时当月没有销项税,所以应激税费在借方,现我公司变更为小规模纳税人,现年底这笔应缴税费分录应该如何处理,望会计实战的老师解答