每月末的操作是:1、先计提,借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
2、次月出缴纳时,借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
那么,现在年度终了,增值税科目下的进项税额有借方余额、转出未交增值税有借方余额、销项税额和未交增值税是贷方余额。。。请问这些余额,年末我应该如何结转结平呢?很急,谢谢老师
时间:2018-01-10
每月末的操作是:1、先计提,借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
2、次月出缴纳时,借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
那么,现在年度终了,增值税科目下的进项税额有借方余额、转出未交增值税有借方余额、销项税额和未交增值税是贷方余额。。。请问这些余额,年末我应该如何结转结平呢?很急,谢谢老师
陈**** 发布
8年前
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