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学员提问

增值税科目年末账务结转问题怎么处理?

时间:2018-01-10

每月末的操作是:1、先计提,借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 

                                             贷:应交税费——未交增值税

    2、次月出缴纳时,借:应交税费——未交增值税

                               贷:银行存款   

那么,现在年度终了,增值税科目下的进项税额有借方余额、转出未交增值税有借方余额、销项税额和未交增值税是贷方余额。。。请问这些余额,年末我应该如何结转结平呢?很急,谢谢老师

增值税科目年末账务结转问题怎么处理?

陈**** 发布

8年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师
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你好,不用结平的这些账户在年末。和平常正常一样做就可以 了。
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