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学员提问

购进货物付款与收到发票月份不同怎么做账?

时间:2016-12-12

老师你好,7月份购进货物,8月份付款,10月份收到发票

问题一:7月份收到货,做暂估入库,借:库存商品   贷:应付账款-暂估

8910三个月的每月月初我都需要做相反分录冲销吗,还是89月不做处理,10月份冲销就可以?

问题二:做冲销的时候我是做相反分录(蓝字),还是做相同分录(红字),用友T3软件?

问题三:8月份付款,我是借:应付账款  还是预付账款?

购进货物付款与收到发票月份不同怎么做账?

武成**** 发布

9年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师
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您好,1,10月份发票收到的时候在做相反分录冲销。2,直接相反分录即可。3,计入预付账款。
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