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开具增值税发票的操作流程?

时间:2023-04-09

开具增值税发票的操作流程?
开具增值税发票的操作流程?

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3年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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开具增值税发票的操作流程?

1.开票前的准备工作

(1)初次安装后的准备工作

注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置

需要注意:

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记.

(2)日常使用中的准备工作

登录-编码维护

2.发票填开操作

(1)购买并读入发票.

(2)开具发票.

A、开具正数专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"专用发票填开"界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印发票

B、开具带销货清单的专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"发票填开"界面-填写购货方信息-点击"清单"按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击"退出"返回发票界面-打印发票-在"已开发票查询"中打印销货清单

C、开具带折扣的专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开/销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置"折扣率"或"折扣金额"-打印发票

D、开具负数专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"专用发票填开"界面-点击"负数"按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息,确定-系统自动生成负数发票-打印发票

(3)作废专用发票

A、已开发票作废:

进入系统-发票管理-发票开具管理-已开发票作废-选择欲作废的发票号码-点击"作废"按钮-系统弹出"作废确认"提示框-确定-作废成功

B、未开发票作废:

进入系统-发票管理-发票开具管理-未开发票作废-系统弹出"未开发票作废号码确认"提示框-确定-作废成功.

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