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时间:2023-06-09
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3年前
虚购发票进项税额转出怎么处理?
会计账务做进项税额转出,次月正常申报增值税,填写进项税转出数据到申报表即可。
本年的:
借:相关科目
贷:应交税费——应交增值税(进项转出)
往年的(小企业):
借:利润分配(未分配利润)
贷:应交税费——应交增值税(进项转出)
【问】职工教育经费分录处理
【问】建筑劳务发票票面的税率是3%预交增值税税率是几个点
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