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时间:2023-07-04
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2年前
本月取得发票未认证如何做帐呀?
可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:
借:原材料/库存商品
应交税费--应交增值税-待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费--应交增值税-进项税额
贷:应交税费--应交增值税-待抵扣进项税
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