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时间:2023-07-05
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2年前
销项负数发票账务处理?
本月因为种种原因需要重新开前一次的发票(注意一点就是这笔业务已经“隔月”了),这笔业务也已经向税务机关报了税了,那就开具销项负数发票冲回错误的,再开一份正确的发票。这种情况下会计分录如何处理?
冲销上月的作废发票
借:应收账款(或银行存款/库存现金)(红字)
贷:主营业务收入 (红字)
应交税费—应交增值税(销项税额) (红字)
【问】职工教育经费分录处理
【问】建筑劳务发票票面的税率是3%预交增值税税率是几个点
【问】1、进出口企业,是有业务才要报关收汇,是吗? 2、没有业务的时候,外管局和海关那...
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