输入手机号,免费领取课程哦~
时间:2023-05-02
**** 发布
3年前
年末付款跨年后再开具发票如何做会计处理?
对于年末付款跨年后再开具发票的情形,可以这样做:
1、实际发生,计提费用:
借:费用
贷:银行存款
2、收到发票后,冲回计提的费用,按照发票入帐:
借:费用(红字)
借:费用
【问】职工教育经费分录处理
【问】建筑劳务发票票面的税率是3%预交增值税税率是几个点
【问】1、进出口企业,是有业务才要报关收汇,是吗? 2、没有业务的时候,外管局和海关那...
参与提问 (文明上网理性发言,请发表您的观点)