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时间:2023-06-03
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3年前
年底做账需要冲销暂估入账吗?
需要入账的.会计分录如下:
借:原材料
贷:应付账款---暂估应付款
下月初用红字
借:原材料 (红字)
贷:应付账款--暂估应付款(红字)
收到发票
借:原材料(材料采购)
借:应交税费--应交增值税--进项税
贷:银行存款(应付账款)
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