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时间:2023-05-04
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3年前
跨年的预收账款收到费用怎么入账?
如果是先收到预收款,再开发票,分录是:
收款时:
借:银行存款
贷:预收账款
开票时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
如果是收到钱的同时开发票,分录是:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
如果销出去的货物尚未收到供货方发票,应暂估入库,并结转成本:
借:库存商品
贷:应付账款--应付暂估
借:主营业务成本
贷:库存商品
【问】职工教育经费分录处理
【问】建筑劳务发票票面的税率是3%预交增值税税率是几个点
【问】1、进出口企业,是有业务才要报关收汇,是吗? 2、没有业务的时候,外管局和海关那...
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