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建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?

时间:2023-06-13

建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?
建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?

陈文**** 发布

3年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?

销售未实现时,借:银行存款/现金 贷:预收账款

销售实现时, 借:预收账款 贷:主营业务收入(增值税企业还应贷记应交增值税科目)

不单独设"预收账款"科目的企业,预收的账款在"应收账款"科目核算.在"应收账款"的贷方登记收到的预收款数额:

借:银行存款/库存现金

贷:应收账款

发出货物开出发票时:

借:应收账款

贷:主营业务收入

(若为增值税一般纳税人,还应贷记应交税费--应交增值税(销项税额),若为增值税小规模纳税人还应贷记应交税费--应交增值税)

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