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冲销以前年度应收账款如何做账?

时间:2023-06-19

冲销以前年度应收账款如何做账?
冲销以前年度应收账款如何做账?

张三**** 发布

3年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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冲销以前年度应收账款如何做账?

冲销应收账款一般有以下几种情况:

1、要冲销的应收账款公司与自己公司有多笔往来,在财务处理时分别记在应收账款、预收账款、应付账款、预付账款里,现予以并账处理,这个可在财务内部处理

2、存在多角债问题,需要债抵债,这个需要涉及债务的各方一起签定协议,用此协议入账

3、坏账处理

(1)如果提取坏账准备了

借:坏账准备

贷:应收账款

(2)如果没提取坏账准备,金额不是很大,又不经常发生的就直接冲到管理费用里面,

借:管理费用--坏账损失

贷:应收账款

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