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时间:2023-01-05
戴辰**** 发布
3年前
次月不作原材料暂估入账冲销分录怎么做? 付款的时候:
借:应付账款--***
贷:银行存款
实际取得发票时:
冲销原赊购入库时的分录:
借:原材料--*** (所取得发票金额红字)
原材料--原材料暂估入库进项税额 (所取得发票金额红字)
贷:应付账款--*** (红字)
按所取得发票
借:原材料--***
应交税费--增值税(进项税额)
贷:应付账款--***
【问】职工教育经费分录处理
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