位置:会计实战基地 > 资讯中心 > 会计资讯 > 金蝶KIS专业版期末处理

金蝶KIS专业版期末处理

来源:会计实战基地 发表时间:2020-11-22 15:38:37 作者:木槿老师 阅读量:748

免费提供专业会计相关问题解答,让您学习无忧

曦月老师 官方答疑老师

职称: 一级讲师

会计实操免费试听入口
  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 四川
  • 重庆
  • 贵州
  • 云南
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 西藏
  • 内蒙古

为了总结会计期间(如月度和年度)资金的经营活动情况,必须定期进行结账。 进入出纳管理系统后,单击【出纳结账】进入该处理过程。 会计期末结账,结出本会计期间借、贷发生额、期末余额,并将其结转到下期会计期间。单击【开始】,将自动结账。本系统同时提供反结账功能,但只有系统管理员组的成员才有权力进行此操作。 【结转未达账】在此是指把本期(包括以前期间转为本期)未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。注意事项:结转未达账的选项必须打上标志,否则将造成下期余额调节表不能平衡。

执行期末结账后,当前会计期间的现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单的数据将不能再进行修改。因此在结账之前应确保当前会计期间的所有业务已正确处理完毕。注意事项:进行反结账时,提供了是否”取消本期对以前期记录的勾对”的选择项,如果选择了该功能,则在反结账时,本期所做的对以前期记录所作的勾对全部取消。若不选,上期结转的银行存款日记账、银行对账单以及与这些记录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对标志将被取消。结账回本期后需要重新进行勾对。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
上一篇:购买财务软件需要注意的5个方面 下一篇:管家婆卸载不了_如何处理

相关资讯

相关问答

  • 1
  • 2
  • 3
会计实战基地

会计实战基地

欢迎来到会计实战基地,请问你有什么问题呢?
【回复1】零基础怎么学会计
【回复2】免费试学60+行业真账实操
【回复3】初级,中级,注会等报考信息
【回复4】免费领取做账资料
【回复5】免费领取备考资料
【回复6】咨询其他问题
发送【姓名+微信】免费申领用友财务软件3个月使用权!